tt快三直播彩票2019年度部门预算公开

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tt快三直播彩票2019年度部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-21 字体大小:

   

第一部分 部门概况

一、部门基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 国有资产占有使用及新增情况

4. 政府采购情况

六、名称解释

1. 机关运行经费

2. “三公”经费

第二部分 2019年部门预算

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17.省级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.离退休预算总表

22.离退休预算拨款支出表

 

  

 

一、部门基本概况

1.职能职责

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋,指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施;负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选、考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施;动员和组织社会各界参与扶贫,协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理;负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施;负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作。

2.机构设置

根据编委核定,我办内设科室8个,所属二级事业单位2个,临时机构4个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务审计监督科、项目科、社会科、调研督查科、培训管理科,贫困监测科,考核科。

所属二级事业单位分别是州扶贫培训中心,州扶贫基金会。

临时机构为州驻村扶贫办、州精准脱贫攻坚办公室和州光伏扶贫办、州微建办。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.tt快三直播彩票本级

2.州扶贫培训中

3.州扶贫基金会

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数896.86万元,其中,一般公共预算拨款890.86万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理(纳入预算管理)的非税收入6万元。收入较去年减少92.88万元。主要是捐赠“我想有个家”活动的取消。

(二)支出预算,2019年年初预算数896.86万元,其中,社会保障和就业0万元,农林水事务544.94万元,住房保障支出29.92万元,其他支出322万元。支出较去年减少92.88万元,主要是取消了“我想有个家”活动支持贫困户维修及修建房屋。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入890.86万元及纳入专户管理(纳入预算管理)的非税收入6万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为454.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为442.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括其他扶贫工作经费、扶贫规划及信息管理平台、州精准脱贫攻坚办公室工作经费和州驻村办工作经费、专项业务费等。其中:其他扶贫工作经费支出66.78万元,主要用于扶贫检查等方面;扶贫规划及信息管理平台支出52.5万元,主要用于扶贫动态信息管理等方面;州精准脱贫攻坚办公室工作经费和州驻村办工作经费322万元,主要用于检查驻村扶贫工作队及扶贫检查;专项业务费1.26万元,主要用于基金会募集资金。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年州本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款441.28万元,比2018年预算减少76.92万元,下降14.8%,主要是今年有3名干部退休,因为编制冻结,新调入人员无法正常进入本单位。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为29.6万元,其中,公务接待费15.8万元,公务用车购置及运行费13.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0万元。

3.国有资产占有使用及新增情况

2018年底本部门有通用设备126台,公务用车2台;2019年拟新增通用设备50台,拟新增资产需23.29万元。

4.政府采购情况

2019年tt快三直播彩票政府采购预算总额37.09万元,其中,公车预算13.8万元;办公桌椅预算3.57万元;办公设备预算19.72万元。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17.省级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.离退休预算总表

22.离退休预算拨款支出表

  
部门预算公开表(农业科)--扶贫.xlsx
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